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通知公告

科研项目审计通知(2021第01号)

审 计 通 知 书

呼和民院内审[2021]01

 

科技处、各有关部门:

按照学校工作部署和要求,审计处计划于202141日起,对附表所列科研项目经费使用情况进行审计,请科技处、项目承担单位、项目负责人、财务处、国有资产管理处等有关部门给予积极配合,落实专人负责协调相关事宜,并于202141日前备齐审计所需相关资料。

现将有关事项通知如下:

一、审计内容

《黄金城hjc30vip5678科研经费审计实施办法》第六条规定的审计内容(详见审计处网站“校内规章”)。

二、审计资料

被审计单位或项目组按照《黄金城hjc30vip5678科研经费审计实施办法》第十一条的规定准备审计资料,填写审计资料清单和承诺书,并审计组到场后交于审计组。

四、审计组名单:

组长:肖玉婷,成员:郭晓东、王孙、王炳凯

联系人:莎日乐,联系电话:13674830801

附件:1.拟审计科研项目统计表

2.审计资料清单

     3.承诺书

               审 计 处

                 2021322

 

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