黄金城hjc30vip5678审计处成立于2020年3月,是学校负责内部审计工作的职能部门,内设财务审计科、工程审计科两个科室。审计处依据国家法律法规和学校的规章制度,对学校及其所属部门的经济活动进行审计监督和评价,并在业务上接受上级审计机关和主管部门内部审计机构的指导、检查和评估。其主要职责包括:
1.依据国家法律、法规和上级主管部门的有关规定,负责制定内部审计规章制度、年度审计工作计划并组织实施。
2.对学校及所属部门贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计;
3.对学校及所属部门发展规划、重大措施以及年度工作计划执行情况进行审计;
4.对学校预算执行情况和财务决算进行审计,对校内各部门资金管理和使用情况进行审计。
5.对学校固定资产采购、管理、使用情况进行审计;
6.对各类科研项目经费以及其他专项经费的管理和使用情况进行审计;
7.对学校基本建设、修缮工程项目进行跟踪审计和竣工决算审计,组织招标项目控制价编制。
8.对学校及所属部门内部控制及风险管理情况进行审计;
9.对学校处级领导干部履行经济责任情况进行审计;
10.协助学校领导督促落实审计发现问题的整改工作;
11.完成上级主管部门和学校要求办理的其他事项。
12.负责委托审计项目的招标、组织、协调和管理工作;
13.负责内部审计档案建设与管理工作。